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下列不属于上市客户的法人治理关注点的是(  )。
A.信息披露的实际质量难以控制B.客户决策和客户运作以内部人和关键人为中心,内部人能够轻易地控制和操纵股东大会、董事会和监事会,极易出现偏离客户最佳利益和债权人利益的行为C.股权结构不合理D.所有者缺位

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对内部控制的监督,不能只重程序监督,而忽视对“内部人”监督,以下不属于加强对“内部人”监督措施的是()。
A.建立部门之间牵制制度,杜绝部门权力过大或集体徇私舞弊B.建立重大决策集体审批制度,杜绝业务管理层负责人独断专行C.建立重大紧急事件的危机处理制度,杜绝对此类事件的处理不及时D.建立关键岗位轮岗和定期稽查制度,加强对关键岗位人员的控制监督

《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》中所称商业银行的内部人包括商业银行的董事、总行和分行的高级管理人员、有权决定或者参与商业银行授信和资产转移的其他人员。()


A.对B.错
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