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(单选题)内部控制是用来对什么提供合理的保证?()

A防止或发现雇员在履行其指定职责时的重大错误或违规,并且及时进行纠正。

B管理层的计划不因雇员的串通舞弊而失败。

C内部审计部门经济有效地完成对管理层业绩的指导和监督。

D合理评估管理层的计划、组织和指导过程。

根据医药企业间网络交易的流转程式,从寻找和发现客户开始,到最终完成整个B2B的医药电子商务交易流程,最后一步是()

A.电子支付结算

B.物流配送

C.信息反馈

D.签订电子合同

(单选题)内部审计委员作为董事会的专门机构,能够为内部审计带来许多有力支持,那么能够带给内部审计最大的有利保护是:()

A审计委员会能够做出必要的管理监督

B审计委员会可以与首席审计执行官进行沟通以保证内部活动的正常进行

C审计委员会可以保持内部审计师的独立性免受管理层的不利影响

D审计委员会可以对年度审计计划进行批准

(单选题)企业内部控制的三大主要目标中,不包括:()

A经营目标。

B风险目标。

C财务报告目标。

D合规性目标。

(单选题)负责对其他审计师进行监督和审查的审计经理必须具备必要的技能和知识。以下哪项陈述不属于为监督某一特定审计业务而必备的技能或知识?()

A能够审查并分析审计方案来确定是否建议采取的审计程序能得到与审计目标相关的证据。

B保证审计工作底稿中记载的证据足以支持审计报告并与其密切相关。

C使用风险评估和其他判断性程序制定审计计划和工作日程表并呈交给审计委员会。

D确定审计职员完成了审计程序并实现了审计目标。

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