问题详情

审计人员收到举报,称某被审计单位领导擅自决定将本企业500万元资金借给其他单位周转使用,资金随后被归还,但资金借出与收回业务均未入账核算。为核实此问题,审计人员应实施的程序包括()。[2011年中级真题]


A、抽查库存现金日记账记录,追查至收付款凭证B、到被审计单位开户银行查询账户交易记录C、将银行对账单与银行存款日记账核对D、对银行存款日记账和总账进行核对E、抽查应收账款明细记录,检查相关凭证

相关热点: 日记账   审计人员  

未搜索到的试题可在搜索页快速提交,您可在会员中心"提交的题"快速查看答案。 收藏该题
查看答案

相关问题推荐

现金日记账可分为( )。

A、二栏式现金日记账

B、三栏式现金日记账

C、多栏式现金日记账

D、四栏式现金日记账

联系我们 用户中心
返回顶部