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如果审计人员怀疑被审计单位虚增营业收入,以下审计程序中有效的有()。


A、实施监督盘点B、对年末购销业务进行截止期测试C、复核坏账准备计提合理性D、分析营业收入变动,检查异常月份的营业收入和毛利E、编制每月存货清单,检查存货异常变动

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纸式对账应在对账截止期后2个工作日内(或按对账协议约定时间),发出对账单及副本账页。

A、对

B、错

“截止期”一般目标与管理当局的()认定相关

A、存在与发生

B、表达与披露

C、估价与分摊

D、完整性

在核实被审计单位营业收入交易截止期时,审计人员应关注的关键日期有()。
A.客户订货日期
B.发票开具日期
C.发货日期
D.记账日期
E.实施截止期测试日期
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