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审核员在销售科查阅到2004年一季度与顾客签订了13份合同,审核员要求查看对这些合同进行评审的记录,销售科长说:“所有的合同都评审了,但我们没有书面的评审记录,我们单位的计算机都是联网的,所有的合同评审都在网上进行,评审之后认为可以满足要求时才签订合同,但评审记录都从计算机中删除了,没有保存。”

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以下属于管理体系审核发现的是()

A、审核员看到的物理入口控制方式

B、审核员看到的信息系统资源阈值。

C、审核员看到的移动介质的使用与规定要求的符合性

D、审核员看到的项目质量保证活动与CMMI规程的符合性

以下哪种是审核证据()

A、销售部长向审核员反映采购部近期采购的原材料质量不好。

B、采购部长承认近期采购的原材料质量不好。

C、审核员在采购部发现近期有几次向供应商退回不合格的A材料的记录,审核员认为采购部是在非合格供应处采购的A材料

D、以上都是

以下更换审核员的理由不合理的是()

A、审核员太认真

B、审核员为组织提供过咨询

C、审核员曾为本*公司雇主

D、有缺乏职业道德的行为

在账务处理系统中,审核后的凭证可以()。
A、由制单人直接修改 
B、由审核员先取消审核,再由审核员直接修改 
C、由审核员直接修改 
D、由审核员先取消审核,再由原录入人员修改 
 

恒力泰公司安排自己的审核员和聘请的第三方机构(通标标准技术服务有限公司)的审核员一起对其供应商进行的审核属于结合审核。

A、对

B、错

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