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一家高级手表的维修店最近经常面临被送来的手表保管不善的问题,经内部审计师的检查是因为内部控制存在缺陷,下列哪个选项最有可能是内部审计师提出的改进内部控制的建议:()

A、经常进行实物盘点,并将盘点记录与会计记录进行核对

B、手表的维修指定专人进行,以减少被偷的可能

C、将要维修的手表统一放置在安全仓库,人员进出仓库需要经过审核和批准

D、对维修点内的员工进行统一的询问,判断其是否偷了手表

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(单选题)在一次对财务部门的审计过程中,内部审计部门发现了应付账款余额中存在重大错报,外部审计师因为没有完成审计所以并没有发现这个错误,那么首席审计执行官应该:()

A将这一错误报告给管理层,并通知外部审计师。

B不通知外部审计师,在外部审计师出具审计报告时才公布这一错误。

C不在审计报告中予以披露,因为对财务报表的审计主要是外部审计师的责任。

D不通知外部审计师,因为外部审计师有责任发现这一重大错报。

关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?
A.内部审计师可能会向外部审计师提供审计程序和工作底稿。
B.可能有内部和外部审计师之间的定期会议,来讨论共同关心的问题。
C.外部审计师必须评估内部审计师的能力和客观性。
D.可能交流审计报告和管理建议书。
(单选题)以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的?()

A监督外部审计师的工作是首席审计官的责任

B应充分地安排内部审计师与外部审计师之间的会面,确保工作完成的及时性和效率

C内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书

D内部审计师可以向外部审计师提供业务工作方案和工作底稿

对于内部审计师,下列表述中正确的是()。①内部审计师完成内审任务后,无需与被审计单位沟通,直接准备内部审计报告报送相关领导层②内部审计师出具内审报告,并向被审计单位提出整改意见后,内部审计师工作截至此则全部完成③为保持对系统研发评价的独立性,内部审计师不能成为系统研发项目成员④内部审计师的主管领导由首席执行官任命,报审计委员会备案⑤内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通⑥内审涉及企业内部核心商业信息,不能采用外包的形式

A.①②③④

B.②⑤⑥

C.③⑤

D.⑤

我国审计专业技术职称包括()

A.总审计师

B.高级审计师

C.审计师

D.助理审计师

E.审计员

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