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(单选题)一家高级手表的维修店最近经常面临被送来的手表保管不善的问题,经内部审计师的检查是因为内部控制存在缺陷,下列哪个选项最有可能是内部审计师提出的改进内部控制的建议:()

A经常进行实物盘点,并将盘点记录与会计记录进行核对

B手表的维修指定专人进行,以减少被偷的可能

C将要维修的手表统一放置在安全仓库,人员进出仓库需要经过审核和批准

D对维修点内的员工进行统一的询问,判断其是否偷了手表

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(单选题)以下哪项内容以最佳方式描述了内部审计师和外部审计师可能会审计同一家跨国企业的同一套中期财务报表的原因?()

A《国际会计准则》要求跨国公司的季度财务报表由外部审计师和内部审计师进行审计

B内部审计师或外部审计师单独开展工作,均无法有效达到管理层所要求的满意度

C管理层经常希望内部审计师监督外部审计师针对中期财务报表开展的审计工作

D外部审计师一般开展财务审计,而内部审计师则审计内容更为宽泛的经营领域

某新来的经验不足的内部审计师提示某高级审计师一项有关审计客户预算的重大差异。高级审计师告诉该新来的内部审计师不必担忧,因为他已听说之前有过一次擅自停产事件,该事件可能是形成该差异的主要原因。以下哪项表述最为恰当:

A.新来的内部审计师应当彻底调查整个事件,并且不去麻烦高级内部审计师;

B.高级审计师应当使用适当的判断,以减少无谓的调查;

C.高级审计师应当停止该项业务,直到差异原因得到全面的解释;

D.高级审计师应当帮助新来的内部审计师制定收集恰当信息的计划。

某政府承包商的审计师发现了舞弊行为。该公司有专门负责调查舞弊的部门。审计师与高层管理人员和舞弊专门调查部门都进行了沟通,并将调查工作转交给了该部门。经过一段时间后,审计师发现高层管理人员已指示调查部门停止调查。对上述情况,审计师应该:
A.马上将此种情况和审计师的发现向审计委员会报告
B.马上将此种情况和审计师的发现向相关政府监管部门报告
C.不再采取进一步的行动,因为审计师无权进一步开展调查工作
D.将审计发现向外部审计师报告
(单选题)以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的?()

A监督外部审计师的工作是首席审计官的责任

B应充分地安排内部审计师与外部审计师之间的会面,确保工作完成的及时性和效率

C内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书

D内部审计师可以向外部审计师提供业务工作方案和工作底稿

(单选题)内部审计师观察到负责应收款项的职员能实地接触现金,并对现金进行控制。该内部审计师在此之前与这位职员共事了许多年,并建立了高度的个人信任关系。相应地,该内部审计师在业务工作底稿中记录对现金的控制是充分的。该内部审计师是否开展了应有的职业审慎性检查:()

A是的,该内部审计师已采取了合理的审慎性检查

B没有,该内部审计师没有记录违规行为

C没有,该内部审计师没有标出最有可能预示违规情形的警示

D是的,该内部审计师在业务工作底稿中作出了评注

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